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給經銷商的裝修補貼怎麼處理

發布時間:2021-02-22 16:48:16

① 請問收到上級經銷商撥付的廣告費補貼怎麼做會計分錄

先收到廣告費補貼,後產生廣告費的
收到廣告費補貼時
借:銀行存款專/庫存現金
貸:屬其他應付款--廣告費補貼
發生廣告時
借:其他應付款--廣告費補貼
借:銷售費用--廣告費(超出補貼部分)
貸:銀行存款
先發生廣告費,後收到廣告費補貼的
借:銷售費用--廣告費(紅字)
借:銀行存款/庫存現金(黑字)

借:銀行存款/庫存現金
貸:營業外收入--廣告費補貼收入

② 公司裝修完畢,政府給了一筆拔款,怎麼進行帳務處理

一、如果是政府作為所有者投入的具有專項或者特定用途的資本性款項,
收到款項內時:
借:銀行存容款
貸:專項應付款
建設項目時:
借:在建工程
貸:銀行存款等

1、形成資產的,
借:固定資產
貸:在建工程
借:專項應付款,
貸:資本公積,
2、沒有形成資產的部分,
借:專項應付款
貸:在建工程,
3、結余的款項需要返還的
借:專項應付款
貸:銀行存款。
二,如果是按照銷售量或是產量給予的補貼,收到補貼款時暫計入應收補貼款科目,然後轉入營業外收入,現在這種補貼出現的情況較少。
三、除了上述兩種之外財政撥款,比如說是稅費返還,政策性拆遷補助、國家扶持項目的補貼等,賬務處理如下:
收到撥款時:
借:其他應收款
貸:遞延收益
借:銀行存款
貸:其他應收款
屬於收益性補助,
借:遞延收益
貸:營業外收入
屬於資本性補助:
購買或是建造 固定資產時:
借:在建工程
貸:銀行存款
借:固定資產
貸:在建工程
按照受益期攤銷補助款項
借:遞延收益
貸:營業外收入
分期計提折舊:
借:管理費用等科目
貸:累計折舊

③ 政府全額補助裝修費用如何賬務處理

借:銀行存款
貸:營業外收入

④ 我公司是銷售食品的公司,現在要給一個經銷商送冰櫃和貨架,還有裝修補貼,請問這個會計分錄怎麼做啊

分門別類,條款要清晰、明了!最好採用電子表格錄入,方便改寫!

⑤ 公司給經銷商報銷裝修費用和活動費用會計分錄

借銷售費用
貸現金

⑥ 廣場給店鋪的裝修補貼如何做賬

這要看你的店鋪是屬於自己的還是租用的。
如果店鋪是自己的,版店鋪價值應該按照固定資產權處理,發生的裝修費應該通過在建工程計入店鋪的成本,也就是予以資本化,以後各期在使用過程中通過折舊抵減所得額。
如果店鋪是租用的,自己裝修,在發生裝修費時,金額較大時,可以先計入長期待攤費用或預付賬款,以後各期分攤(分攤時抵減所得額);金額較小時,直接計入銷售費用或營業費用即可。會計分錄如下:
實際裝修時,借:長期待攤費用(或預付賬款)——營業費用 貸:銀行存款
分攤時,借:營業費用 貸:長期待攤費用(或預付賬款)——營業費用

⑦ 裝修補貼款怎麼入帳

去找他們要發票。應該可以記入貸:實收資本的 以前裝修時記得什麼科目就沖回來吧

⑧ 開發區給的引進企業的裝修補貼,已於上月開了收據給開發區,但款未到帳,怎麼處理

沒問題的,你先不入賬,等著收到了款在入賬,不然你的貨幣資金就不平了
時間上沒太大問題的,這種補貼一般應該是轉款到你們公司的賬戶上的,到時候你憑銀行回單入賬就可以了

⑨ 政府給予的裝修補貼怎樣做賬務處理,忘給詳細的會計

計入遞延收益
營業外收入
財政撥付資本補助
借:遞延收益 貸:營業外收入
借:銀行存款 貸:遞延收益
借:銀行存款 貸:實收資本

⑩ 生產廠家給予經銷商一定比例的裝修補貼,生產廠家如何列支該筆支出需取得哪種發票

支出作為銷售費用按實際列支就好了,不需要取得發票,實際金額在銷售款中抵扣。

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